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基于交易成本的内部审计增值有用性研究/经济管理研究丛书 (其他)

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CIA考试指南.实施内部审计业务(理论卷)(第3版)(修订本) (其他)

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中国内部审计准则-阐释与应用(第二版)

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中小企业内部审计就这么简单/最新中小企业财会实务系列 (其他)

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国际内部审计专业实务框架:阐释与应用 (平装)

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CIA考试指南.内部审计活动在治理、风险和控制中的作用(第3版)(修订本) (其他)

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国际注册内部审计师CIA考试应试指南

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现代内部审计

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Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务(Wiley CIA 备考精要系列)

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公司内部审计(内部控制与风险管理系列)

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企业内部控制规范手册(附光盘)(弗布克企业内控手册系列)

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内部会计控制岗位实用技能与技巧

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教育部内部审计规范 (其他)

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