CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用(第3版)基本信息·出版社:电子工业出版社 ·页码:491 页 ·出版日期:2007年 ·ISBN:7121033267 ·条形码:9787121033261 ·包装版本:第1版 ·装帧:平装 ·开本:16/
Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务作者: (美)瓦莱布哈内尼著,李海风等译 出 版 社: 电子工业出版社 出版时间: 2009-9-1字数: 164000版次: 1页数: 186印刷时间: 2009-9-1开本: 16开印次: 1纸张
基本信息出版社:电子工业出版社; 第01版丛书名:Wiley CIA考试用书系列其他:504页ISBN:9787121114557条形码:9787121114557ASIN:B003ZTP1AC
Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务(Wiley CIA 备考精要系列)基本信息·出版社:电子工业出版社 ·页码:186 页 ·出版日期:2009年09月 ·ISBN:9787121093197 ·条形码:9787121093197 ·包装版本:第1版 ·装帧:平装 ·
企业风险管理:应用技术(公司治理内部控制前沿译丛)基本信息·出版社:东北财经大学出版社 ·页码:131 页 ·出版日期:2006年 ·ISBN:7810844474 ·条形码:9787810844475 ·包装版本:第1版 ·装帧:平装 ·开本:1
CIA考试指南实施内部审计业务(理论卷)(第3版)(Wiley CIA考试用书系列)基本信息·出版社:电子工业出版社 ·页码:538 页 ·出版日期:2006年 ·ISBN:7121029642 ·条形码:9787121029646 ·包装版本:第1版 ·装帧:平装 ·开本:16开
公司内部审计(内部控制与风险管理系列)基本信息·出版社:机械工业出版社 ·页码:290 页 ·出版日期:2009年 ·ISBN:7111250338/9787111250333 ·条形码:9787111250333 ·包装版本:1版 ·
投资者保护、绩效与风险控制——国有商业银行公司治理研究作者: 李艳虹 著 出 版 社: 中国金融出版社 出版时间: 2009-6-1字数:版次: 1页数: 214印刷时间:开本: 16开印次:纸张:I S B N : 9787504950253包
企业风险管理:整合框架(公司治理内部控制前沿译丛)基本信息·出版社:东北财经大学出版社 ·页码:166 页 ·出版日期:2005年 ·ISBN:7810847252 ·条形码:9787810847254 ·包装版本:1版 ·装帧:平装 ·开本:16
企业规模扩张中的财务风险控制作者: 黄晓霞著 出 版 社: 华南理工大学出版社 出版时间: 2007-8-1字数: 208000版次: 1页数: 233印刷时间: 2007/08/01开本: 32开印次: 1纸张: 胶版纸I S