计算机信息系统控制与审计(内部控制丛书)

分类: 图书,计算机与互联网,信息系统,综合,
品牌: 张金城
基本信息·出版社:北京大学出版社
·页码:342 页
·出版日期:2002年
·ISBN:730105046X
·条形码:9787301050460
·包装版本:1版
·装帧:平装
·开本:16
·正文语种:中文
·丛书名:内部控制丛书
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内容简介本书全面系统地论述了计算机信息系统控制与审计的基本知识、基本理论、基本方法与技术。本书的特点是既注重系统性和科学性,又注重实用性;既有原理性论述,又有丰富的实例与之配合。本书共分十四章。第一章和第二章论述了计算机信息系统及其控制与审计的基本知识,第三章至第七章分别论述了计算机信息系统各要素的审计方法;第八章和第九章论述了计算机辅助审计信息系统的开发方法,并通过实例说明如何开发审计软件;第十章至第十三章论述了高级的计算机信息系统控制与审计方法;第十四章论述了计算机犯罪的控制与审计方法。本书是江苏省青蓝工程基金项目成果。本书可作为管理类相关专业本科生或研究生的教材和教学参考书,也可供广大审计人员、信息系统开发及管理人员学习、参考。
作者简介张金城,男,南京审计学院管理学系副主任。教授,江苏省跨世纪学术带头人,东南大学经济管理学院在读博士。从1988年起,在会计。审计等类杂志上公开发表会计电算化。管理信息系统。计算机信息系统审计等方面的论文50余篇,出版专著4本。有多篇论文(著)获奖,曾为大中型企业开发多套财务及管理软件。
目录
第一章 概论
第一节 计算机信息系统内部控制概述
第二节 计算机审计的产生与发展
第三节 计算机审计的含义及特点
第四节 计算机审计的内容
第五节 计算机信息系统审计的基本方法
第六节 开展计算机审计的意义
第七节 计算机审计的步骤
第八节 开展计算机审计对人才的需求与知识培训
第二章 计算机信息系统
第一节 计算机信息系统的概念及基发展
第二节 计算机信息系统硬件
第三节 计算机信息系统软件
第四节 计算机网络系统
第五节 计算机信息系统信息处理方式
第六节 计算机数据管理技术的发展
第三章 计算机信息系统一般控制及其审计
第一节 组织控制
第二节 系统一发与维护控制
第三节 安全控制
第四节 硬件及系统软件控制
第五节 操作控制
第六节 一般控制的审计
第四章 计算机信息系统应用控制及其审计
第一节 输入控制
第二节 处理控制
第三节 输出控制
第四节 应用控制的审计
第五节 内部控制审计实例
第五章 计算机信息系统开发控制与审计
第一节 系统开发审计的目标
第二节 系统开发审计的内容与方法
第三节 系统开发审计实例
第六章 计算机信息系统应用程序审计
第七章 计算机信息系统数据文件审计
第八章 计算机辅助审计信息系统的开发
第九章 通用审计软件
第十章 联机信息系统的控制与审计
第十一章 终端机作业的控制与审计
第十二章 数据库系统的控制与审计
第十三章 计算机网络信息系统的控制与审计
第十四章 计算机犯罪的控制与审计
附录1 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
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